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高新區審計局調研股份公司內部審計工作

發布時間:2017-09-30

      9月26日,高新區審計局局長陶榮慶帶隊赴股份公司調研內部審計工作,股份公司紀委書記王永偉、財務總監茅宜群等參加調研會。


      調研會上,內控法務部經理蔣軍總結了股份公司今年的內部審計工作,股份公司內控法務部以問題和風險為導向,緊緊圍繞全年的內審計劃開展工作,年初共制定9項內審業務,后根據股份公司人事調整,將原計劃作了適當調整。增加了一些經濟責任審計和專項審計項目。預計全年內審項目為15個,比原計劃增加6個。截止目前累計完成8項內部審計,目前正在進行的內審項目有4項,下半年還將開展的審計有3項。


      已完成的審計項目中累計發現問題100多項,截至目前,超過90%的審計問題得到了整改。總體上,下屬企業對內審發現問題的整改態度比較認真,對大部分問題都能做到整改,整改效果比較好。針對審計發現問題內控法務部共提出38條管理建議,有針對性的為下屬公司改進管理提供參考、指明方向。


      王永偉強調股份公司將加大對審計整改落實情況的跟蹤和加大對責任人的問責追責力度。對審計發現的嚴重問題、整改不積極或未整改的被審單位主要領導,將采取誡勉談話、警告、通報批評、降職降級、組織處理(移交紀委、司法處理)等措施,對一些屢審屢犯的要從重處罰。


      陶榮慶對股份公司內部審計工作的開展和取得的成績表示了充分的肯定,為股份公司和下屬各公司的改善內部管理水平、防范風險、加強廉政建設等方面起到了促進作用,創造了效益,提升了企業價值。